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保留意見審計報告

時間:2020-10-20 15:27:39 審計報告 我要投稿

保留意見審計報告模板

  ××公司董事會:

保留意見審計報告模板

  我們接受委托,審計了貴公司200×年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表及該年度的利潤表、現(xiàn)金流量表。這些會計報表的編制由貴公司負(fù)責(zé),我們的責(zé)任是對這些會計報表發(fā)表審計意見。我們的審計是根據(jù)《中國注冊會計獨立審計準(zhǔn)則》進(jìn)行的。在審計過程中,我們結(jié)合貴公司的`實際情況,實施了包括抽查會計記錄等我們認(rèn)為必要的審計程序。

  經(jīng)審計,我們發(fā)現(xiàn)貴公司200×年10月份預(yù)提的本年度第四季度短期銀行借款利息××元,全部作為當(dāng)月費用處理。我們認(rèn)為,按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的規(guī)定,第四季度利息費用不應(yīng)全部作為10月份的財務(wù)費用處理,應(yīng)分月預(yù)提,但貴公司未接受我們的意見。該事項使貴公司資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表及現(xiàn)金流量表反映不公允、不合理。

  我們認(rèn)為,除存在本報告第二段所述預(yù)提短期銀行借款利息的會計處理不符合規(guī)定外,上述會計報表符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《××會計制度》的規(guī)定,在所有重大方面公允地反映了貴公司200×年12月31日的財務(wù)狀況和該年度經(jīng)營成果以及現(xiàn)金流量情況,會計處理方法的選用遵循了一貫性原則。

  會計師事務(wù)所公章

  中國注冊會計師(簽名、蓋章)

  (地址)

  年 月 日

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